Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialOLEO MOTOR FLEX 100 SINTETICO SAE 5W-30| API SN | ACEA A3/B3 HOMOLOGADO PELA ANP(AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO)OLEO MOTOR FLEX 100 SINTETICO SAE 5W-30| API SN | ACEA A3/B3 HOMOLOGADO PELA ANP(AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO)4,0000R$ 26,00R$ 104,00
MaterialOLEO MOTOR A GASOL./ALCOOL C/ BASE SINTETICA 15 W 40 API SL HOMOLOGADO PELA ANP(AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO)OLEO MOTOR A GASOL./ALCOOL C/ BASE SINTETICA 15 W 40 API SL HOMOLOGADO PELA ANP(AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO)4,0000R$ 20,00R$ 80,00
MaterialFILTRO DE AR DOBLO Nº DE REF.46761805/FIAT DOBLO PFISTER 1.4FILTRO DE AR DOBLO Nº DE REF.46761805/FIAT DOBLO PFISTER 1.41,0000R$ 40,00R$ 40,00
MaterialFILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX DOBLO/LINEA/NOVO UNO Nº DE REF. 51720700/FIAT LINHA FIAT LEVEFILTRO DE COMBUSTIVEL FLEX DOBLO/LINEA/NOVO UNO Nº DE REF. 51720700/FIAT LINHA FIAT LEVE1,0000R$ 16,00R$ 16,00
MaterialFILTRO DE LUBRIF. UNO 1.0/DOBLO/UNO 1.4 Nº DE REF. 46751179/FIAT LINHA FIAT FIREFILTRO DE LUBRIF. UNO 1.0/DOBLO/UNO 1.4 Nº DE REF. 46751179/FIAT LINHA FIAT FIRE1,0000R$ 29,00R$ 29,00
MaterialFLUIDO DE FREIO 500ML DOT 4 SAE J 1793FLUIDO DE FREIO 500ML DOT 4 SAE J 17931,0000R$ 18,00R$ 18,00
MaterialADITIVO PARA RADIADOR ESPECIFICACOES DCA4 0,47LADITIVO PARA RADIADOR ESPECIFICACOES DCA4 0,47L1,0000R$ 18,00R$ 18,00
MaterialSPRAY PARA HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO.SPRAY PARA HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO.1,0000R$ 20,00R$ 20,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/05/2021 0001606/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 747,50
03/05/2021 0001606/2021 Original01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 747,50
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
03/05/2021 0001606/2021 0001746/2021 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 747,50
03/05/2021 0001606/2021 0001746/2021 OriginalOrcamentario01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 747,50
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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