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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUETO ( Total R$ 200.284,03 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 15/04/2025 ( Total R$ 5.800,00 ) |
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0001709/2025
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0001844/2025
| Original | Orcamentario | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.254 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 1.450,00 |
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0001707/2025
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0001843/2025
| Original | Orcamentario | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.254 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 1.450,00 |
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0001708/2025
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0001842/2025
| Original | Orcamentario | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.254 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 1.450,00 |
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0001743/2025
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0001841/2025
| Original | Orcamentario | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.254 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 1.450,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.800,00 Total R$ 5.800,00 |
| | Data: 10/03/2025 ( Total R$ 2.900,00 ) |
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0000828/2025
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0001012/2025
| Original | Orcamentario | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.254 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 1.450,00 |
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0000829/2025
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0001011/2025
| Original | Orcamentario | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 2.254 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | R$ 1.450,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.900,00 Total R$ 2.900,00 |
| | Data: 10/06/2024 ( Total R$ 10.985,55 ) |
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0002297/2024
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0002926/2024
| Original | Orcamentario | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 1.030 - CONTRUCAO DE TORRES DE TELEFONIA | R$ 890,00 |
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0002289/2024
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0002925/2024
| Original | Orcamentario | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 1.030 - CONTRUCAO DE TORRES DE TELEFONIA | R$ 10.095,55 |
| | | | | | | | Total R$ 10.985,55 Total R$ 10.985,55 |
| | Data: 28/03/2024 ( Total R$ 68.226,34 ) |
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0005830/2023
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0001576/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 1.030 - CONTRUCAO DE TORRES DE TELEFONIA | R$ 68.226,34 |
| | | | | | | | Total R$ 68.226,34 Total R$ 68.226,34 |
| | Data: 12/03/2024 ( Total R$ 10.774,04 ) |
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0005828/2023
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0001031/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - DIVISAO DE OBRAS VIARIAS, SERV. PUB, CONT. URBANO, TRANSITO, SISTEMA VIARIO E TRANSPORTE | 1.030 - CONTRUCAO DE TORRES DE TELEFONIA | R$ 10.774,04 |
| | | | | | | | Total R$ 10.774,04 Total R$ 10.774,04 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 7.933,80 ) |
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0005021/2023
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0000126/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.228 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA EDUCACAO | R$ 4.783,80 |
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0005019/2023
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0000125/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.228 - GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA EDUCACAO | R$ 3.150,00 |
| | | | | | | | Total R$ 7.933,80 Total R$ 7.933,80 |
| | Data: 20/11/2023 ( Total R$ 8.487,25 ) (Continua na próxima página) |